¿Qué es el presupuesto de una Entidad Local?

El presupuesto es un mandato del Pleno de la Entidad local, que fue elegido por los ciudadanos, que autoriza al gobierno local cuánto y en qué debe gastar como máximo en un año. De esta forma el presupuesto de la Entidad se configura tanto como un instrumento de gestión para el gobierno como un instrumento de control para el Pleno.

En el presupuesto existe un tratamiento diferente de los gastos y de los ingresos, ya que los importes del gasto constituyen un límite máximo en que se puede incurrir mientras que los ingresos son estimaciones que se prevén obtener para financiar los gastos.

Por otra parte, cuando las Entidades locales elaboren su presupuesto, los gastos que como máximo se van a realizar en el ejercicio no pueden ser superiores a los ingresos que se prevean obtener en el mismo periodo.

El presupuesto de las Entidades locales se encuentra regulado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en concreto en el Título VI Presupuesto y Gasto Público.

Fuente: http://www.rendiciondecuentas.es/es/informaciongeneral/presupuestoentidades/PresupuestoEntidad.html

¿Cómo gestionamos el presupuesto?

El dinero del contribuyente, tú dinero, es muy importante para que nuestro Barrio avance y mejore en infraestructuras, educación, sanidad, cultura, etc.

Intentamos llegar al mayor número de vecinos en cada una de nuestras actuaciones

El presupuesto y las partidas presupuestarias desglosadas se actualizarán periódicamente, así podrás saber en cada momento la evolución del mismo,  como gestionamos, gastamos e invertimos tu dinero.

En aras de la TRANSPARENCIA nos comprometemos a publicar al cierre de cada ejercicio la memoria de gastos e inversiones llevadas a cabo partida a partida y con el máximo detalle.

El único presupuesto
bueno es el presupuesto
equilibrado

Presupuesto 2018

Presupuesto aprobado agosto 2018

• Gasto Corriente: 111.885’00 • Inversiones: 104.134’49 € • Remanente 2017: 96.469’23  (incorporado a inversiones)

Capítulo II

Gasto Corriente

 

Presupuesto inicial: 111.885’00 €

Capítulo VI

Inversiones

Presupuesto inicial: 104.134’00 €

Remanente 2017: 96.469’23 €

Evolución Presupuestaria

Ejecución presupuestaria • valor (%)

  • Actividades Deportivas y Culturales
  • Festejos Populares
  • Resto Capítulo II
  • Inversiones
  • Presupuesto no Ejecutado

Consignado VS Ejecutado • valor €

  • Consignado
  • Ejecutado

Actividades Deportivas y Culturales (ADC) • Festejos Populares (FP) • Resto Capítulo II (RCII) • Inversiones (INV)

Visiona • Descarga • Imprime | cada botón te lleva al presupuesto y su actualización

Cerrado el presupuesto el gasto no ejecutado asciende a 121.846’64 €  (39%), incorporándose a la partida de inversiones del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019.

Presupuesto 2017

Pleno 11 de abril de 2017, presupuesto 2016 prorrogado

• Gasto Corriente: 89.763’03 • Inversiones: 104.134’49 €

Capítulo II

Gasto Corriente

Presupuesto inicial: 89.763’03 €

Capítulo VI

Inversiones

Presupuesto inicial: 104.134’49 €

Evolución Presupuestaria

Ejecución presupuestaria • valor (%)

  • Actividades Deportivas y Culturales
  • Festejos Populares
  • Resto Capítulo II
  • Inversiones
  • Presupuesto no Ejecutado

Consignado VS Ejecutado • valor €

  • Consignado
  • Ejecutado

Actividades Deportivas y Culturales (ADC) • Festejos Populares (FP) • Resto Capítulo II (RCII) • Inversiones (INV)

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Septiembre. Incremento partida inversiones 36.424’12 € (Plan PIPE)

Cerrado el presupuesto el gasto no ejecutado asciende a 96.469’23 €  (38%), incorporándose a la partida de inversiones del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018.

Presupuesto 2016

El 16 de marzo de 2016 en Pleno Extraordinario y de carácter urgente fueron aprobados por mayoría los Presupuestos para el año en curso y su distribución, (con la abstención de los grupos políticos de Ciudadanos y Cambiemos Murcia) siendo estos incrementados con respecto a los del año anterior en un 15’9%  aproximadamente, correspondiendo la mayor parte de este incremento a la partida de inversiones, quedando pendiente de ajustar algunas partidas prespuestarias.

• Gasto Corriente: 89.763’03 • Inversiones: 104.134’49 € • Remanente 2015: 36.879’27 (incorporado a la partida de inversiones)

Capítulo II

Gasto Corriente

 

Presupuesto inicial: 89.763’03 €

Capítulo VI

Inversiones

Presupuesto inicial: 104.134’49 €

Remanente 2015    :   36.879’27 €

Evolución Presupuestaria

Ejecución presupuestaria • valor (%)

  • Actividades Deportivas y Culturales
  • Festejos Populares
  • Resto Capítulo II
  • Inversiones
  • Presupuesto no Ejecutado

Consignado VS Ejecutado • valor €

  • Consignado
  • Ejecutado

Actividades Deportivas y Culturales (ADC) • Festejos Populares (FP) • Resto Capítulo II (RCII) • Inversiones (INV)

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Presupuesto 2015

Presupuesto a fecha 12 noviembre de 2015 toma de posesión,  recibido del equipo saliente:

Consignado Gasto Corriente: 80.802’63 € • Ejecutado al día de la fecha: 62.127’88 €

Consignado Gasto Inversiones: 86.507’85 € • Ejecutado al día de la fecha: 43.558’81 €

Presupuesto en proceso o pendiente de ejecuación: 61.623’79 €

Capítulo II

Gasto Corriente

Presupuesto inicial:               80.802,63 €

Protocolo (no vinculante):       1.016’00 €

Capítulo VI

Inversiones

Presupuesto inicial:  84.509’00 €

Remanente 2014    :    1.998’85 €

Evolución Presupuestaria

Ejecución presupuestaria • valor (%)

  • Actividades Deportivas y Culturales
  • Festejos Populares
  • Resto Capítulo II
  • Inversiones
  • Presupuesto no Ejecutado

Consignado VS Ejecutado • valor €

  • Consignado
  • Ejecutado

Actividades Deportivas y Culturales (ADC) • Festejos Populares (FP) • Resto Capítulo II (RCII) • Inversiones (INV)

Cerrado el presupuesto el gasto no ejecutado asciende a 36.879’27 €  (22,04%), incorporándose a la partida de inversiones del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016.

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